简体版| 繁体版
网站支持IPv6
无障碍
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 预算/决算

防城港市发展和改革委员会2025年部门预算公开

2025-03-18 16:50     来源:防城港市发展和改革委员会
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印

防城港市发展和改革委员会

2025年部门预算公开

第一部分:部门概况

第二部分:防城港市发展和改革委员会2025年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:防城港市发展和改革委员会2025年部门预算报表


第一部分:部门概况

一、主要职责

(一)防城港市发展和改革委员会

1.贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展战略,拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略,推进实施新时代壮美广西建设重大策略。牵头组织全市统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。起草全市国民经济和社会发展等有关政府规章草案和规范性文件。
    2.组织拟订并推进实施市级承接产业转移发展的重大规划、重大政策和重大项目,推进实施广西打造国内国际双循环市场经营便利地工作,推进投资、生产制造、贸易、消费等全方位全过程便利化,积极服务和融入新发展格局。
    3.组织拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题,推进融合贯通发展并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进能源和交通运输等重大基础设施建设发展,组织拟订并推动实施现代物流业战略规划和重大政策。
    4.组织拟订并推动实施高技术产业、战略性新兴产业、未来产业发展规划和政策,协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。推动实施全市创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策,推进实施面向东盟科技创新合作区建设。会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施。

5.组织拟订和实施市级特殊类型地区发展规划和政策。组织拟订水库移民和易地扶贫搬迁后续扶持重大规划、重大政策。
    6.拟订并组织实施市级有关价格政策。监测预测预警价格变动。组织实施价格总水平调控。制订和调整市级管理的商品、服务价格和收费标准,承担行政事业性收费标准管理。组织重点行业、重要农产品、重要商品和服务的成本调查,按规定承担政府定价项目成本监审。

7.拟订全市储备粮棉糖等战略物资储备的规划和总量计划,负责储备粮棉糖等战略物资的收储、轮换和日常管理,统筹煤炭、石油、天然气储备管理工作。监测预测预警全市粮食和战略物资供求变化趋势。统一负责全市粮食和物资储备基础设施建设和管理。负责粮食流通行业管理,保障军粮供应,制定行业发展规划、政策。
    8.组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,提出促进就业、促进共同富裕、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。综合研判消费变动趋势,拟订实施促进消费的综合性政策措施。组织拟订并协调实施服务业战略发展、规划和政策。牵头开展社会信用体系建设。
    9.组织拟订优化营商环境重大政策,牵头推进全市优化营商环境工作,统筹协调优化营商环境重大事项。
    10.组织拟订市级促进民营经济发展的政策措施,优化全市民营经济发展环境,拟订促进民间投资发展政策。建立完善与民营企业常态化沟通交流机制,协调解决民营经济发展重大问题。协调支持全市民营经济提升国际竞争力。
    11.负责全市投资综合管理,拟订市级固定资产投资总规模、结构调控目标和政策措施。会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产项目目录。按市人民政府规定权限审批、审核、备案重大项目。规划全市重大建设项目和生产力布局,拟订市级重大项目管理政策并监督实施。协调重大项目相关问题。衔接平衡涉及重大项目的专项规划,按相关程序审核重大项目并加强管理。深化全市投融资体制改革。
    12.负责全市能源行业管理,拟订并组织实施本市能源发展战略、规划、政策,起草有关能源的规章草案和体制改革方案。促进本市能源体制改革及能源结构调整,协调能源发展和改革中的重大问题。配合推进国家综合能源安全保障区建设有关工作。按权限审批、审核、备案或审核转报本市能源固定资产投资项目。
    13.负责提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导,提出相关调整建议。
    14.负责统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标,监测预测预警全市宏观经济和社会发展形势态势趋势,提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策,牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行,协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订市级财政、金融、土地等政策。
    15.负责指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作,提出相关改革建议。提出加快服务和建设全国统一大市场的相关政策建议。组织推进供给侧结构性改革。协调推进建设高标准市场体系、产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系,会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。提出推进国有经济布局优化和结构调整的政策建议。
    16.负责推进实施我市参与构建对外开放新格局的重大规划、重大政策和重大措施,推进实施我市参与国家共建“一带一路”倡议等重大政策。统筹协调构建面向东盟的国际大通道、打造西南中南地区开放发展新的战略支点、形成“一带一路”有机衔接重要门户的重大事项和重大问题。
    17.负责统筹协调全市推进西部陆海新通道建设。推进实施西部陆海新通道建设规划、工作方案、目标任务和政策措施等
    18.负责提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策建议。贯彻执行国家、自治区外商投资准入负面清单并提出实施意见。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。
    19.负责推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策,组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家、自治区、市级重大区域发展战略。协调推进新型城镇化和乡村全面振兴,组织编制并推动实施新型城镇化规划。推进实施新时代西部大开发战略、规划及重大政策。统筹推进新时代兴边富民工作。推进实施广西边境地区重大政策。
    20.负责跟踪研判全市涉及经济安全、粮食安全、能源资源安全、科技安全、生态安全、社会安全等有关风险隐患,提出相关工作建议。落实全市重要商品总量平衡和宏观调控相关工作。会同有关部门拟订市级储备物资品种目录、总体发展规划。

21.负责推进实施可持续发展战略,推动生态文明建设和改革,协调全市碳达峰碳中和、生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出市级健全生态保护补偿机制的政策措施,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出市级能源消费调控目标并组织实施。

22.负责全市核电管理,研究提出核电发展审核意见,组织开展核电项目前期工作,参与核电厂的核事故应急管理工作。负责全市能源预测预警,发布相关信息,参与能源运行调节和应急保障。负责全市电能质量管理。负责全市电力安全生产监督管理、可靠性管理和电力应急工作。组织实施依法设定的相关行政许可。依法参与电力、煤矿、油气生产安全事故调查处理。

23.负责指导协调农村能源发展工作。承担全市能源行业节能和资源综合利用工作。承担统筹电力、石油、天然气、新能源及可再生能源等能源的发展工作,提出能源重大建设项目和产业布局的建议并协调实施,组织协调能源的储备和消费及能源输储设施建设。协调和指导全市电力市场化交易工作。

24.负责起草全市粮食流通和物资储备管理规范性文件。研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。负责粮食和物资储备的行业教育培训和对外合作与交流。承担全市粮食流通宏观调控的具体工作,指导、协调全市粮食产业发展。会同有关部门制定全市粮食产业发展规划并组织实施。承担粮食安全行政首长责任制考核相关工作。

25.组织实施粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责全市粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通、粮食质量安全和原粮卫生的监督检查管理工作,组织实施全市粮食库存检查工作。监督执行粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范。

26.组织编制市级国民经济动员规划,统筹协调和组织实施国民经济动员有关工作。会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题。牵头协调重要经济目标防护管理。

27.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(二)防城港市利用世行银行贷款项目服务中心

成立于1994年12月(成立文件为防编〔1994〕25号文),属市发展和改革委员会管理的正科级公益一类事业单位(参公单位),人员经费财政全额拨款,核定编制为5名。办公室的主要宗旨和业务范围为:负责全市世界银行硬贷款扶贫项目的规划、实施的管理、协调和监测的工作。主要职责:1.协助全市利用世界银行、亚洲开发银行及其他国外贷款项目工作综合管理、服务。2.参与拟订全市利用国外贷款项目工作计划和有关管理制度并组织实施,统筹开展项目前期工作。3.协助与上级外贷管理部门、外方组织的沟通衔接,解决利用国外贷款工作中遇到的困难和问题。4.负责组织项目开展后的评估服务工作。5.完成市发展和改革委员会交办的其他任务。

(三)防城港市经济信息中心

成立于1994年7月(成立文件为防编〔1994〕52号),属市发展和改革委员会管理的正科级公益一类事业单位,人员经费财政全额拨款,核定编制为3名,基础性绩效工资占绩效工资水平控制线的比例为70%。主要职责:1.参与研究并提出全市国民经济信息化工作方针、政策和措施的建议,参与拟订国民经济信息化发展的战略、规划及阶段性实施计划并组织实施,承担协调全市国民经济信息化、信息网络化服务工作。2.承担国民经济信息采集、整理、传送、发布等工作,提供经济信息服务。3.负责指导县(市、区)信息系统的业务工作4.负责对行政主管部门的计算机、网络和信息系统提供技术支持与运行维护保障服务工作。5.对国民经济形势和热点问题进行跟踪分析,提供决策建议。6.完成市发展和改革委员会交办的其他任务。

(四)防城港市项目策划研究中心

成立于2009年2月(成立文件为防编〔2009〕39号),属市发展和改革委员会管理的正科级公益一类事业单位,人员经费财政全额拨款,核定编制为9名,基础性绩效工资占绩效工资水平控制线的比例为70%。主要职责为:1.参与全市重大项目及相关产业布局研究。2.组织相关单位对总体规划和专项规划的重大项目进行策划、包装和储备。3.参与拟订全市招商引资项目前期研究和重大课题研究方案并实施。4.完成市发展和改革委员会交办的其他任务。

(五)防城港市价格认证中心

成立于1994年12月,属市发展和改革委员会管理的正科级公益一类事业单位,人员经费财政全额拨款,核定编制为6名,基础性绩效工资占绩效工资水平控制线的比例为70%。主要职责:1.受理全市有关司法、纪检监察机关、行政执法、市直及驻港单位提出的价格认定事项。2.办理全市价格认定复核事项。3.负责全市各级价格认定机构业务指导。4.完成市发展和改革委员会交办的其他任务。

(六)防城港市军粮供应站

成立于2002年8月,属市发展和改革委员会管理的正科级公益一类事业单位,人员经费财政全额拨款,为全额财政拨款事业单位,核定编制5名,基础性绩效工资占绩效工资水平控制线的比例为70%。主要职责:1.承担市区驻军和海警部队军粮的购进、储存和供应及日常管理业务,负责军粮供应保障工作。2.承担全市军粮供应事务性和服务性工作,指导全市各军粮供应站(点)的军粮供应保障工作。3.执行粮食应急供应计划和指令,负责市本级粮食应急供应服务保障工作。4.承担市本级军粮供应服务的基础设施建设和维修改造。5.完成市发展和改革委员会交办的其他任务。

(七)防城港市储备粮管理中心

成立于1998年11月,机构改革后属市发展和改革委员会管理的正科级公益一类事业单位,人员经费财政全额拨款,核定编制5名,基础性绩效工资占绩效工资水平控制线的比例为70%。主要职责:1.贯彻落实市本级储备粮规模和救灾物资储备及相关战略物资储备年度计划,负责储备粮的收购、储存、轮换及日常管理工作。2.负责市本级储备粮和储备物资的紧急调运出库、大米应急加工,负责突发事件的粮食和物资保障服务工作。3.承担市本级粮食和物资储备的基础设施建设和维修改造。4.完成市发展和改革委员会交办的其他任务。

(八)防城港市生态移民发展中心

成立于2004年9月,机构改革后是市发展和改革委员会管理的副处级公益一类事业单位(参公单位),人员经费财政全额拨款,核定编制11人,2023年由市水库和扶贫易地安置中心更名为市生态移民发展中心。主要职能:1.贯彻执行国家、自治区和市水库移民和易地扶贫搬迁工作方针、政策和法律法规,承担全市水库移民和易地扶贫搬迁工作配套地方性法规、规章和规范性文件的研究、宣传工作。2.承担大中型水库移民安置有关规划编制审核的技术服务和全市水库移民安置实施等相关事务性工作。3.承担全市易地扶贫搬迁项目建设、移民搬迁等相关事务性工作。4.承担全市大中型水库移民后期扶持规划、小型水库移民扶持规划编制咨询和技术服务工作;承担大中型水库移民后期扶持政策实施监测评估工作;承担大中型水库移民后期扶持人口核定登记工作;承担水库移民后期扶持项目实施等相关事务性工作。5.承担全市水库移民和易地扶贫搬迁资金管理等相关事务性工作。6.承担全市水库移民和易地扶贫搬迁移民技能培训以及各级水库移民和易地扶贫搬迁干部业务培训等工作。7.开展全市水库移民和易地扶贫搬迁重大政策和重大问题研究工作。8.完成市发展和改革委员会交办的其他任务。

二、机构设置情况

(一)市发改委本级内设办公室、战略规划与体制改革科、国民经济综合科、固定资产投资科、重大项目和评估督导科、经贸服务业科、区域协调开放和便利地科、农村经济和兴边富民科、产业和高技术发展科、基础设施和外资科、资源节约和环境保护科、社会发展科、营商环境和财金信用科(防城港市民营经济发展局)、价格科、能源发展规划科、能源运行与监管科、粮食物资储备与产业发展科、粮食规划与安全仓储科、粮食执法督查科、人事科(党建办公室)

(二)二层机构全额事业单位7个,其中防城港市生态移民发展中心为副处级全额事业参公单位;其余为正科级全额事业单位。分别是:防城港市利用世界银行贷款项目服务中心(参公单位)、防城港市经济信息中心、防城港市项目策划研究中心、防城港市价格认证中心、防城港市军粮供应站、防城港市储备粮管理中心。

第二部分:防城港市发展和改革委员会2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入2886.98万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数),较上年减少19.33 %,主要原因是:根据“过紧日子”文件要求,项目经费压减。其中,一般公共预算拨款收入2883.48万元,单位资金收入3.5万元。

我部门总支出2886.98万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数),较上年减少19.33 %,主要原因是:根据“过紧日子”文件要求,项目经费压减。其中,一般公共服务支出1418.24万元,社会保障和就业支出143.46万元,卫生健康支出53.3万元,农林水支出162.38万元,住房保障支出105.74万元,粮油物资储备支出1003.86万元。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入2886.98万元,较上年减少19.33 %,主要原因是:根据“过紧日子”文件要求,项目经费压减。其中:一般公共预算拨款收入2883.48万元,单位资金收入3.5万元。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出2886.98万元,较上年减少19.33 %,主要原因是:根据“过紧日子”文件要求,项目经费压减。其中:

(一)201一般公共服务支出1418.24万元;

(二)208社会保障和就业支出143.46万元;

(三)210卫生健康支出53.3万元;

(四)213农林水支出162.38万元;

(五)221住房保障支出105.74万元;

(六)222粮油物资储备支出1003.86万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入2883.48万元,总支出2883.48万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。财政拨款总收入较上年减少19.35 %,主要原因是:根据“过紧日子”文件要求,项目经费压减。财政拨款总支出较上年减少19.35%,主要原因是:根据“过紧日子”文件要求,项目经费压减。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共2883.48万元,较上年减少19.35 %,主要原因是:根据“过紧日子”文件要求,项目经费压减。具体情况为:

按照功能分类项级科目划分,具体支出如下:

(一)2010101行政运行62.32万元

(二)2010401行政运行938.94万元;

(三)2010402一般行政管理事务210.10万元;

(四)2010450事业运行199.05万元;

(五)2010499其他发展与改革事务支出4.32万元;

(六)2080501行政单位离退休11.09万元;

(七)2080502事业单位离退休1.60万元;

(八)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出123.90万元;

(九)2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.87万元

(十)2101102事业单位医疗6.47万元;

(十一)公务员医疗补助45.97万元;

(十二)2101199其他行政事业单位医疗支出0.86万元;

(十三)2130301行政运行112.90万元;

(十四)2130334水利建设征地及移民支出49.48万元;

(十五)2210201住房公积金105.74万元;

(十六)2220115粮食风险基金1000万元;

(十七)2220150事业运行3.86万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出1428.27万元,占支出总预算38.17%,同比上年1364.87万元增加63.40万元,增长4.64%。基本支出增加的原因是:人员增加及2025年在职在编人员基本工资调整及年度薪级晋升。

具体情况为:

(一)工资福利支出预算1274.46万元,占一般公共预算基本支出预算89.23%,同比上年1213.56万元增加60.90万元,增长5.02%。具体如下:   

1.30101基本工资支出307.96万元,同比329.96万元减少22万元,降幅6.67%,主要原因是人员岗位变动。

2.30102津贴补贴支出185.90万元,同比203.13万元减少17.23万元,降幅8.48%,主要原因是人员岗位变动。

3.30103奖金支出252.21万元,同比197.79万元增加54.42万元,增幅27.51%,主要原因是人员岗位变动。

4.30107绩效工资支出146.89万元,同比115.78万元增加31.11万元,增幅26.87%,主要原因是人员岗位变动。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费支出123.90万元,同比156.54万元减少32.64万元,下降20.85%,主要原因是人员岗位变动。

6.30110职工基本医疗保险缴费支出34.00万元,同比34.23万元减少0.23万元,下降0.67%,主要原因是人员岗位变动。

7.30111公务员医疗补助支出45.97万元,同比42.94万元减少3.03万元,下降70.6%,主要原因是人员岗位变动。

8.30112其他社会保障缴费支出2.3万元,同比2.39万元减少0.09万元,下降3.77%,主要原因是人员岗位变动。

9.30113住房公积金支出105.74万元,同比117.40万元减少11.66万元,下降9.93%,主要原因是人员岗位变动。

(二)商品和服务支出预算139.77万元,占一般公共预算基本支出预算9.79%,同比上年151.32万元减少11.55万元,下降7.63%。具体如下:

1.30201办公费支出7.27万元,同比7.75万元减少0.84万元,下降6.91%,主要原因是落实“过紧日子”文件要求。

2.30202印刷费支出1.22万元,同比1.30万元减少0.08万元,下降6.15%,主要原因是落实“过紧日子”文件要求。

3.30205水费支出0.09万元,同比0.1万元减少0.01万元,下降10%,主要原因是落实“过紧日子”文件要求。

4.30206电费支出0.33万元,同比0.37万元减少0.04万元,下降10.81%,主要原因是落实“过紧日子”文件要求。

5.30207邮电费支出10.08万元,同比11.11万元减少1.03万元,下降9.27%,主要原因是落实“过紧日子”文件要求。

6.30211差旅费支出14.42万元,同比15.41万元减少0.99万元,下降6.42%,主要原因是落实“过紧日子”文件要求。

7.30213维修(护)费支出0.51万元,同比0.55万元减少0.04万元,下降7.27%,主要原因是落实“过紧日子”文件要求。

8.30215会议费支出2.45万元,同比2.62万元减少0.17万元,下降6.49%,主要原因是落实“过紧日子”文件要求。

9.30217公务接待费支出1.59万元,同比1.70万元减少0.11万元,下降6.47%,主要原因是落实“过紧日子”文件要求。

10.30228工会经费支出17.62万元,同比19.57万元减少1.95万元,下降9.96%,主要原因是按统一标准安排的工会经费。

11.30231公务用车运行维护费1.6万元,同比持平。

12.30239其他交通费用支出47.10万元,同比52.02万元减少4.92万元,下降9.46%,主要原因是落实“过紧日子”文件要求。

13.30299其他商品和服务支出35.49万元,同比37.23万元减少1.74万元,下降4.67%,主要原因是落实“过紧日子”文件要求。

(三)对个人和家庭补助14.04万元,占一般公共预算基本支出预算0.98%,同比上年13.01万元增加1.03万元,增幅7.92%

1.30302退休费支出9.31万元,同比8.69万元增加0.62万元,增长7.13%,主要原因是退休人员增加。

2.30305生活补助支出4.32万元,同比持平。

3.30307医疗费补助支出0.41万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算14.98万元,同口径比2024年减少1.31万元,下降8.04%,具体如下:

1.因公出国(境)费2025年预算安排0元 ,与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排12.78万元,比上年13.09万元减少0.31万元,下降2.37%,主要原因是落实“过紧日子”文件要求。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排2.20万元,比上年3.20万元减少1.00万元,下降31.25%。其中:

公务用车购置费2025年预算安排0万元,与上年持平;

公务用车运行维护费2025年预算安排3.2万元,比上年3.20万元减少1.00万元,下降31.25%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费139.77万元,同比上年151.32万元减少11.55万元,下降7.63%。机关运行经费为行政机关及下属事业单位为保证日常运转发生的基本支出,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费以及其他费用。减少主要原因是:落实“过紧日子”文件要求。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额243.96万元。其中:货物类采购13.88万元、工程类采购0万元、服务类采购230.08万元。分别为市发改委19.21万元,包括复印纸、打印机、印刷服务、车辆服务等;市军粮供应站0.50万元,包括采购票据打印机、复印纸等;市储备粮管理中心223.05万元,包括采购桌椅、复印纸等;市生态移民发展中心1.20万元,包括采购复印纸、办公桌等。

(三)会议费、培训费预算安排情况

2025年会议费预算安排2.45万元,与上年3.92万元同比减少1.47万元,下降37.5%,减少的主要原因是:压减会议经费支出;

2025年培训费预算安排11.00万元,与上年18.40万元同比减少7.40万元,下降40.22%,减少的主要原因是:压减培训经费支出。

(四)国有资产占用情况说明

本部门2025年现有公务用车1辆,为二层事业单位市经济信息中心普通轿车,执法执勤用车0 辆、特种专业用车0辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆;单价 50万元(含)以上的通用设备 0台(套),单价 100 万元(含)以上的专用设备 0台(套)。

(五)预算绩效目标情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市本级项目33个,预算资金1458.71万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目:粮食风险基金,预算资金1000万元。

按市财政局列入项目绩效考核范围的要求,我委所属二层机构市储备粮管理中心2025年部门预算有1个项目列入绩效考核项目,涉及一般公共预算拨款1000万元。其中粮食风险基金按1000万纳入预算,根据我市本级粮食储备规模以及防粮发【2016】28号文件规定,主要用于政策性粮食价差亏损及合理损耗补贴,银行贷款利息补贴,政策性粮保管费、收购费,成品粮及成品油采购费等,由于受市场价格影响,上述经费无法预算具体金额。

2025年度绩效目标为:目标1:做好全市粮食的宏观调控,应付灾情及突发事件发生的粮食供应,做好市本级储备粮推陈储新;目标2:确保市本级储备粮日常管理的正常运转;目标3:确保市本级储备粮顺利入库。

设1条数量指标:储备粮储存规模(因数据敏感,不在此列出);

设1条质量指标:质量指标:在库储备粮储存质量合格率(=100%);

设3条时效指标:1、项目总成本(≤1000万元),2.收购费用标准(100元/吨),3.储备粮轮出损耗率(≤0.8%)

设2条社会效益指标:1.提高政府物资储备和应急能力,粮食宏观调控能力以及粮食产量(有效),2.确保市本级储备粮日常管理的正常运转(有效);

设1条满意度指标:满意度指标:客户满意度(≥90%)。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:市发改委2025年部门预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 本级项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。


关联文件: