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防城港市发展和改革委员会(含市港口铁路和机场建设办公室)2019年部门预算公开情况

2019-03-15 11:30     来源:市发改委
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 第一部分:防城港市发展和改革委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分: 2019年部门预算报表

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款收支总表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出表

表七:一般公共预算“三公”经费支出表

表八:政府性基金预算支出表

第三部分: 2019年度部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:概况

 

根据《中共防城港市委员会、防城港市人民政府关于防城港市人民政府职能转变和机构改革的实施意见》(防发〔201414号)、《中共防城港市委员会、防城港市人民政府关于防城港市人民政府机构设置的通知》(防委〔2014134号),设立防城港市发展和改革委员会,为市人民政府工作部门,加挂防城港市物价局、防城港市粮食局牌子。

一、主要职能

(一)防城港市发展和改革委员会

1.贯彻执行国家国民经济和社会发展的方针、政策,拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划、重点专项规划和年度发展计划;受市人民政府委托向市人大及其常委会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2.负责全市宏观经济运行预测、预警,研究经济运行中带有全局性的重大问题,提出对策建议,协调解决经济运行中的重大问题;汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况,提出相关建议。

3.承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任,分析对外开放的重大问题,协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案;提出完善社会主义市场经济体制的对策建议;深化改革开放,推进国内国际区域合作。

4.负责全市投资综合管理,研究投资体制改革重大问题,拟订全市固定资产总规模和投资结构的调控目标及措施。汇总编制全市固定资产投资中长期规划和年度计划;统筹安排市本级预算内基本建设资金、政府性建设基金和中央预算内基本建设资金计划;指导和监督政策性贷款的使用方向;编制公路、民航、水运发展规划和年度建设计划;编制以工代赈及易地扶贫搬迁试点工程投资项目计划并组织实施;提出引导民间资金用于固定资产投资的方向、重点和措施;指导和协调政府非经营性投资项目代建工作;指导全市工程咨询业发展;参与指导全市社会信用制度建设。

5.负责统筹、指导、协调和服务全市重大项目建设;研究解决重大项目建设的重大事项和重大问题;指导督促重大项目建设的各项工作;组织开展重大建设项目稽察。

6.负责全市项目前期工作组织、协调、管理;编制全市项目前期工作计划和市本级财政预算内项目前期经费使用计划;提出全市招标投标工作的措施,指导和协调全市招标投标工作。

7.提出全市利用外资和境外投资的战略及措施,编制全市利用外资和境外投资的规划,引导外资投向;负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。指导协调能源、资源等领域重大项目的对外合作;指导和监督国外贷款建设资金的使用。

8.承担全市重要商品总量平衡和宏观调控工作;协调重要商品进出口计划的实施,监督计划执行情况;管理粮食、棉花等重要商品的进口关税配额。

9.拟订全市综合性产业政策,推进产业结构战略性调整和升级,提出国民经济重要产业的发展战略和规划,推动国民经济创新驱动转型和新产业的形成;研究统筹城乡经济社会发展重大问题,推进落实区域发展总体战略和主体功能区战略;提出促进农业和农村经济发展的战略和规划;研究能源、交通发展重大问题并提出发展战略和规划;研究工业、服务业、现代物流业、高技术产业、战略性新兴产业发展重大问题并提出发展战略和规划。统筹推进战略性新兴产业发展。

10.编制和组织实施全市西部大开发战略规划,提出建立健全生态补偿机制的措施。提出地区经济发展和区域经济合作的战略及措施,促进区域城乡协调发展研究全市应对气候变化、资源节约和环境保护的重大问题,拟订全市应对气候变化、节能减排、生态建设、环境保护、资源节约和开发利用规划及措施,综合协调清洁生产和环保产业发展;牵头组织特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制,协调有关重大问题。

11.贯彻执行国家能源产业发展的法律法规和方针政策,拟订能源发展战略、规划,编制能源重点行业发展专项规划、年度计划,并组织实施;研究提出能源消费总量控制目标的建议,牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。拟订能源改革方案,协调能源发展改革中的重大问题。加强能源预测、预警。

12.组织研究我市铁路发展战略和规划,统筹协调全市铁路建设管理工作,研究铁路建设发展措施;协调解决有关重大问题并提出对策;开展铁路建设项目的前期研究和项目协助报批工作;提出有关铁路项目需由市人民政府筹资部分的资金筹措方案。

13.负责全市人口和计划生育、科学技术、教育、旅游、文化、广播电视、新闻出版、卫生、民政、体育等社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡;提出经济与社会协调发展、相互促进的措施,协调各项社会事业发展中的重大问题研究拟订人口发展战略、规划及人口政策;提出劳动、就业、社会保障、收入分配与经济协调发展的战略和建议。统筹协调推进全市医药卫生体制改革。

14.组织协调国民经济和社会发展政策研究工作。起草市经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关规范性文件,并组织实施。

15.组织编制国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题。组织实施国民经济动员有关工作。

16.承办市人民政府交办的其他事项。

(二)市物价局

1.贯彻国家价格管理的法律法规和方针政策,起草价格和收费管理规范性文件;贯彻执行自治区价格和收费政策并组织实施;负责监测和预测全市价格总水平变动趋势,进行全市价格宏观管理和综合平衡,提出全市价格总水平的调控目标和价格改革措施;组织实施价格调节基金改革,增强价格调控能力;制定和调整市管理的商品、服务价格与收费标准;组织临时价格干预措施的实施,规范市场价格秩序,开展价格公共服务。

2.依法实施价格监管,维护价格秩序;组织实施价格监督检查和反价格垄断执法,依法查处价格违法行为,审理价格违法案件;按规定权限受理价格行政复议案件和申诉案件;组织实施价格成本调查和价格成本监审;组织实施价格认证和涉案财物价格鉴证。

3.承办市人民政府交办的其他事项。

(三)市粮食局

⒈贯彻国家粮食流通法律法规和方针政策,拟订全市粮食流通和储备粮管理的规范性文件并组织实施;提出全市粮食宏观调控、粮食流通中长期规划;拟订全市粮食流通体制改革方案并组织实施;拟订全市粮食应急预案并组织实施;拟订全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施。

⒉负责组织和协调全市军粮、救灾救济粮、水库移民粮和国家重点工程建设项目用粮等政策性粮食供应工作;健全粮食市场监测、预警体系和粮食应急机制,提高粮食应急保障能力,稳定粮食市场。

⒊负责管理全市储备粮,研究提出储备粮的收储规模、总体布局和轮换销售计划;监督检查全市储备粮的数量、质量和储存安全;负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全、品质测报和原粮卫生的监督管理。

⒋对全市粮食流通法律、法规和规章、政策的执行情况实施监督检查行政执法。负责对粮食经营者违反粮食收购、储存、运输、粮食流通统计等有关政策法规的行为进行纠正和处罚,维护粮食流通正常秩序。

⒌协调指导全市粮食仓储、加工等基础设施的建设和维修改造工作;指导国有粮食企业改革。

⒍承办市人民政府交办的其他事项。

(四)防城港市港口铁路和机场建设办公室属防城港市发展和改革委员会二层机构,为全额财政拨款事业单位,核定编制12名。主要职能:1.组织研究防城港市铁路、机场发展战略和规划,制定年度计划,指导、协调全市铁路、机场建设工作,参与研究有关重大问题并提出对策建设。2.开展铁路、机场建设项目的前期研究和项目协调报批工作;配合国家、自治区有关部门开展项目的可行性研究,对可行性研究报告、初步设计进行评估和审查。3.编制全市港口铁路支线、联络线、大型企业铁路专用线的建设项目规划;负责衔接制定及实施机场项目建设工作方案;负责机场项目规定、选址等前期研究,负责协助项目报批和争取工作。4.提出需要地方政府出资建设铁路、机场项目的资金筹措方案。5.落实自治区铁路建设管理部门、民航管理部门的工作决定。6.承办市人民政府交办的其他事项。

(五)防城港市利用世行银行贷款办公室成立于199412月(成立文件为防编〔199425号文),属防城港市发展和改革委员会二层机构,为财政全额拨款参照公务员管理的事业单位,核定编制为5名。办公室的主要宗旨和业务范围:负责全市世界银行硬贷款扶贫项目的规划、实施的管理、协调和监测的工作。主要职能为:(一)负责市世界银行硬贷款扶贫开发项目实施及经营的监测、指导及协调工作。(二)负责组织编报世行硬贷项目的各项年度实施计划及调整计划,并对实施计划的执行进行监督检查及定期分析。(三)负责组织编报世行硬贷项目实施的年度物资与工程采购计划。配合自治区世行办做好采购标书的编制、审查、招标、开标及评标工作,并对物资、材料、设备的验收、调运、分发、保管及使用进行监督。(四)负责组织编报世行硬贷项目实施的年度财务计划。负责审核及汇总提款报账的申请报告及报账单证;配合市财务部门做好世行报账回补资金的债务落实、还贷基金、周转金的管理工作。(五)负责贫困地区劳动力的输入、培训、安置、使用的监测及管理工作。(六)协调处理及解决项目实施中发生的有关问题,确保项目顺利实施。(七)负责新办利用世行贷款扶贫开发项目的前期准备工作。(八)承办市人民政府交办的其他工作任务。(九)负责编报世行项目技术援助,考察学习及培训工作计划。

(六)防城港市经济信息中心成立于19947月(成立文件为防编〔199452号),属防城港市发展和改革委员会二层机构,为财政全额拨款事业单位,核定编制为2名。具体主要职能为:1.组织研究、提出我市国民经济信息化工作方针、政策和措施的建议,以及国民经济信息化发展的战略、规划及阶段性实施计划,并协调我市国民经济信息化工作及信息网络化服务。2.做好国民经济信息采集、整理、传送和发布等工作,为政府和主管部门宏观经济调控提供有效的信息服务;并为社会提供经济信息服务。3.负责对口国家和自治区上级信息管理机构的业务工作,组织指导我市各区县市信息系统的业务工作。4.负责对主管部门的计算机、网络和信息系统提供技术支持与运行维护保障服务。5.对国民经济形势和热点问题进行跟踪分析。6.承担市委市政府及主管部门交办的其它工作任务。

(七)防城港市项目策划研究中心成立于20092月(成立文件为防编〔200939号),属防城港市发展和改革委员会二层机构,为财政全额拨款参公事业单位,核定编制为9名。主要职能:按照《广西北部湾经济区发展规划》,研究编制防城港市“钢铁能源基地、商贸物流基地、加工制造基地、产业转移承接基地和国际滨海旅游胜地”总体规划;研究提出防城港市中长期发展规划;组织实施防城港市中长期规划研究、重大课题研究、产业布局研究;参与防城港市城市总体规划、土地利用总体规划、海洋功能区规划和港口布局的规划和研究工作;负责协调处理钢铁配套项目下游产业项目建设实施过程中存在的突出问题,负责组织钢铁配套项目下游产业项目的调查研究;组织编制全市社会事业项目建设规划;负责社会事业重大项目前期工作和协调管理项目建设工作;组织拟定并实施防城港市招商引资项目前期研究和重大课题研究方案;建立防城港市招商引资项目数据库;承担领导交办的其他工作。

(八)防城港市医药卫生体制改革办公室成立于20109月(成立文件为防编发〔201079号),属防城港市发展和改革委员会二层机构,为全额财政拨款事业单位,核定编制为3名。主要职能:提出深化全市医药卫生体制改革的政策措施;统筹协调推进全市医药卫生体制改革,组织实施国家基本药物制度。

二、 机构设置情况

1.市发改委本级内设办公室(行政审批办公室)、国民经济综合科、固定资产投资科、重大项目建设科、西部开发科、发展规划科、农村经济科、工业经济科、交通和能源科、资源节约和环境保护科、社会发展科、经贸外资科、项目前期工作科、国民经济动员科等14个职能科室。

2.二层机构全额事业单位5个,即防城港市港口铁路和机场建设办公室(财务独立核算、编报预决算)、防城港市利用世界银行贷款项目办公室(参照公务员管理事业单位)、防城港市经济信息中心、防城港市项目策划研究中心、防城港市医药卫生体制改革办公室。

3.常设临时机构:

防城港市重大项目建设领导小组办公室

防城港市西部大开发领导小组办公室

防城港市国防动员委员会国民经济动员办公室

防城港市军民融合发展委员会办公室

防城港市推进“一带一路”有机衔接重要门户暨面向南向通道建设工作小组办公室

防城港市县域经济发展工作领导小组办公室

防城港市应对气候变化节能减排领导小组办公室

防城港市服务业发展部门联席会议制度办公室

防城港市扶贫开发领导小组办公室移民搬迁专责小组

防城港市推进新型城镇化领导小组办公室

⑾防城港市固定资产投资建设推进领导小组办公室

⑿防城港市生态经济联席会议办公室

⒀防城港市项目工作指挥部办公室


第二部分: 2019年部门预算报表

 

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、部门预算资金安排的“三公”经费情况表

五、政府性基金预算拨款支出预算表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

(上述报表详见附件)

 

第三部分: 2019年部门预算情况说明

 

一、收支预算情况说明

收支预算总计1206.25万元,同比增加179.44万元,增加了17.48%,其中:财政拨款1206.25万元,同比增加179.44万元,增加了17.48%。收入增加的原因是在职在编人员工资福利、津补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等同比上年增加。

二、收入预算情况说明

收入总计1206.25万元,同比增加179.44万元,增加了17.48%,其中:财政拨款1206.25万元,同比增加179.44万元,增加了17.48%。收入增加的原因在职在编人员工资福利、津补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等同比上年增加。

三、支出预算情况说明

支出总计1206.25万元,其中:基本支出693.60万元,同比增加179.44万元,增加了17.48%。支出增加的原因在职在编人员工资福利津补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等同比上年增加。项目支出512.65万元,同比持平。

四、财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支预算总计1206.25万元,同比增加179.44万元,增加了17.48%,其中:财政拨款1206.25万元,同比增加179.44万元,增加了17.48%。收入增加的原因在职在编人员工资福利、津补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等同比上年增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出1206.25万元,其中:基本支出693.60万元,同比增加179.44万元,增加了17.48%。支出增加的原因在职在编人员工资福利津补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等同比上年增加。项目支出512.65万元,同比持平。按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

一般公共服务支出889.32万元,同比增加87.11万元,增加了10.86%。收入增加的原因是根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

社会保障和就业支出91.84万元,同比增加27.86万元,增加了43.54%。收入增加的原因在职在编人员机关事业单位基本养老保险缴费同比上年增加。主要是根据自治区统一规定,为行政、事业单位职工工资总额的一定比例计缴的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出49.23万元,同比增加8.94万元,增加了22.19%。收入增加的原因在职在编人员根据自治区统一规定,为行政、事业单位职工工资总额的一定比例计缴的医疗补助,用于本委行政机关和下属五个事业单位的医疗保险和公务员医疗补助。

住房保障支出49.53万元,同比增加12.83万元,增加了34.96%。要是按照国家统一规定,为委机关和下属5个事业单位职工计缴的住房公积金。

交通运输支出126.33万元,同比增加42.69万元,增加了51.04%。其中:一是事业运行71.33万元,同比增加42.69万元,增加了51.04%。主要用于为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。二是其他铁路运输支出55万元,全部是项目支出预算,和上年持平。主要用于其他铁路运输项目、其他公路水路运输支出、其他民用航空运输项目等专项支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出693.60万元,占支出总预算57.50%,同比增加179.44万元,增长34.90%,其中:工资福利支出预算606.85万元,占基本支出预算87.49%,同比增加142.63万元,增长30.72%;商品和服务支出预算86.30万元,占基本支出预算12.44%,同比增加36.36万元,增长了72.81%;对个人和家庭补助0.46万元,占基本支出预算0.07%,增加0.46万元,增长了100%。具体如下:

基本工资支出183.04万元,同比增加13.98万元,增长8.27%,增加的主要原因是受人员增加因素影响。

津贴补贴支出109.77万元,同比减少26.97万元,减少19.72%,减少的主要原因是受人员减少因素影响。

奖金支出45.65万元,同比增加31.56万元,增幅223.99%,增加的主要原因是绩效奖增加。

绩效工资支出72.29万元,同比增加72.29万元,增幅100%,增加的主要原因是绩效工资增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出90.99万元,同比增加27.01万元,增幅42.22%,增加的主要原因是缴费基数增加。

职工基本医疗保险缴费支出27.26万元,同比增加2.8万元,增长11.45%,增加的主要原因是受人员增加因素影响。

公务员医疗补助支出21.39万元,同比增加6.1万元,增幅39.89%,增加的主要原因是缴费基数增加。

其他社会保障缴费支出4.94万元,同比增加1.04万元,增长26.67%,增加的主要原因是受人员增加因素影响。

住房公积金支出49.53万元,同比增加12.83万元,增幅34.96%,增加的主要原因缴存基数增加。

办公费支出3.48万元,同比增加0.21万元,增加6.42%,增加的主要原因是人员增加按统一标准安排的经费增加。

印刷费支出0.80万元,同比增加0.05万元,增加6.67%,增加的主要原因是人员增加按统一标准安排的经费增加。

水费支出0.34万元,同比增加0.02万元,增加6.25%,增加的主要原因是人员增加按统一标准安排的经费增加。

电费支出1.26万元,同比增加0.07万元,增加5.9%,增加的主要原因是人员增加按统一标准安排的经费增加。

邮电费支出6.37万元,同比增加4.84万元,增幅316.34%,增加的主要原因是信息网络月租费增加。

差旅费支出9.54万元,同比增加0.56万元,增加6.24%,增加的主要原因是人员增加按统一标准安排的经费增加。

维修()支出0.34万元,同比增加0.02万元,增加6.25%,增加的主要原因是人员增加按统一标准安排的经费增加。

会议费支出1.63万元,同比增加0.1万元,增加6.54%,增加的主要原因是人员增加按统一标准安排的经费增加。

公务接待费支出1.03万元,同比增加0.05万元,增加5.10%,增加的主要原因是人员增加按统一标准安排的经费增加。

工会经费支出7.01万元,同比增加0.89万元,增加14.54%,增加的主要原因是人员增加按统一标准安排的经费增加。

其他交通费用支出29.64万元,同比增加26.5万元,增加843.95%,增加的主要原因是人员增加按统一标准安排的经费增加。

其他商品和服务支出24.88万元,同比增加3.04万元,增加13.92%,增加的主要原因是人员增加按统一标准安排的经费增加。

对个人和家庭的补助0.46万元,同比增加0.46万元,增加100%,增加的主要原因是人员增加按统一标准安排的经费增加。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2019年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算24.53万元,比上年增加0.055万元,同比增长0.22%。其中:

 ()因公出国()经费。

2019年预算0,与去年相比无增减,同比持平。

 ()公务用车运行维护费。

1.公务用车购置费。2019年没有公务用车购置预算安排,与去年相比无增减,同比持平。

2.公务用车运行维护费。我委下属事业单位还有一辆公务用车,2019年预算4万元,与去年相比无增减,同比持平。原因是我委能按照各项管理制度严格控制公务用车的运行维护费支出。

 ()公务接待费。

2019年预算20.53万元,与去年相比增加0.055万元,增长0.22%。增长的原因主要是我委今年将重点做好泛珠区域合作、东盟博览会、西部国际博览会、中越(东兴-芒街)博览会等国家、自治区级重大经贸活动组织工作,组织企业参会参展,多形式推介我市的项目,深入开展项目对接,大力推进开放合作等业务活动工作,以及接待自治区及兄弟市有关领导来我市参加各类会议、重大活动、调研考察和督察检查等公务活动的接待费用。我委一直从严执行《 党政机关公务接待管理办法》,严格执行接待审批制度,规范接待程序和接待标准,严格控制公务接待支出。 

八、政府性基金预算情况说明

2019年预算0,与去年相比无增减,同比持平。

九、其他重要事项情况说明

()机关运行经费安排情况说明

行政运行282.44万元,事业运行147.59万元,全部是基本支出预算。主要用于委机关及下属事业单位为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

()政府采购预算安排情况说明

2019年本部门政府采购预算10万元,主要是更新电脑、打印机等办公设备。

()国有资产占用情况说明

经上级公务用车部门同意,批准本委二层事业单位(市经济信息中心)保留一台公务用车(普通轿车)。

()重点项目预算绩效目标等情况说明

按市财政局列入项目绩效考核范围的要求,我委2019年部门预算有三个项目列入绩效考核项目,涉及一般公共预算拨款59.26万元,其中:能源产业发展项目40万元,信用防城港网站更新维护服务项目9.66万元,防城港市项目监管调度系统维护项目9.6万元。 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:防城港市发展和改革委员会2019年部门预算报表.xls

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